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2021年澳门太阳城部门预算

发布日期:2021-04-08   作者:澳门太阳城


目 录


第一部分  澳门太阳城 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分  2021 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分  澳门太阳城 概况

 

一、主要职责

澳门太阳城创建于1946年,经过70多年的建设发展,目前已成为集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的三级甲等综合医院。医院占地面积51亩,医疗用房面积4万平方米,2009年成为南方医科大学非直属附属医院,是南方医科大学博士后创新实践基地、广东省博士工作站,国家卫计委心血管内科“卒中一级预防血压标准化管理项目示范基地”和骨外科“负压封闭引流技术创面治疗推广中心”,中山大学心肺脑复苏研究江门研究基地,同时,江门市心血管研究所、江门市眼病复明指导中心、江门市劳动能力伤残鉴定中心、江门市劳动能力鉴定中心现场鉴定点等均设在本院。建立了以重点专科为龙头、骨干科室为支撑、特色技术为优势的发展格局,成为国家胸痛中心认证单位、国家PCCM科规范化建设认定医院、广东省中毒急救江门市分中心(澳门太阳城中毒救治中心)。2020年,医院门急诊93.87万人次,出院人数3.35万人次。

  

二、部门机构设置

医院设有临床医学学科31个、医技学科9个、职能科室17个,开设病床900张(编制床位1200张),开设病区19个。心血管内科、内分泌科、胸外科及烧伤整形科是广东省临床重点专科。骨科、神经内科、重症医学科、临床护理、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、呼吸内科、普外科、消化内科、神经外科、病理科、检验科是江门市临床医学重点专科。

   

三、部门预算构成

    本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

  


 

                                      第二部分  2021 年部门预算表

 

表1

收支总体情况表

单位名称: 澳门太阳城    

单位:万元

收        入

支        出

项       目

预算

项       目

预算

一、预算拨款

224.67

一、一般公共服务支出

0.00

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

67,600.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

224.67



九、卫生健康支出

67,600.00



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、国有资本经营预算支出

0.00



二十一、粮油物资储备支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

67,824.67

本年支出合计

67,824.67

四、上级补助收入

0.00

二十四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十六、结转下年

0.00

七、上年结转结余

0.00



收入总计

67,824.67

支出总计

67,824.67

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


 

 

表2

收入总体情况表

单位名称: 澳门太阳城    

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入


合计

67,824.67

224.67

0.00

0.00

0.00

0.00

66,990

0.00

610

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

224.67

224.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位养老支出

224.67

224.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

1.76

1.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

222.91

222.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

67,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66,990

0.00

610

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

67,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66,990

0.00

610

0.00

0.00

0.00

2100201

综合医院

67,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66,990

0.00

610

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

  天然林保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

    停伐补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

  林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

    行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

    一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

    事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

    森林资源培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

    技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

    森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

    森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

    自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

    动植物保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

    湿地保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

    执法与监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

    产业化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

    信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

    林业草原防灾减灾

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

    其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:


 

 

表3

支出总体情况表

单位名称: 澳门太阳城    

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称


合计

67,824.67

28,861.67

38,963.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

224.67

224.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

224.67

224.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.76

1.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

222.91

222.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

67,600.00

28,637.00

38,963.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

67,600.00

28,637.00

38,963.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100201

综合医院

67,600.00

28,637.00

38,963.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:


 

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 澳门太阳城    

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

224.67

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

224.67



九、卫生健康支出

0.00



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00

本年收入合计

224.67

本年支出合计

224.67



二十四、结转下年

0.00

收入总计

224.67

支出总计

224.67

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


 

 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 澳门太阳城    

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

0.00

0.00

0.00

[208]社会保障和就业支出

224.67

224.67

0.00

[20805]行政事业单位养老支出

224.67

224.67

0.00

[2080501]行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

[2080502]事业单位离退休

1.76

1.76

0.00

[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出

222.91

222.91

0.00

[211]节能环保支出

0.00

0.00

0.00

[21105]天然林保护

0.00

0.00

0.00

[2110507]停伐补助

0.00

0.00

0.00

[213]农林水支出

0.00

0.00

0.00

[21302]林业和草原

0.00

0.00

0.00

[2130201]行政运行

0.00

0.00

0.00

[2130202]一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

[2130204]事业机构

0.00

0.00

0.00

[2130205]森林资源培育

0.00

0.00

0.00

[2130206]技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

[2130207]森林资源管理

0.00

0.00

0.00

[2130209]森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

[2130210]自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

[2130211]动植物保护

0.00

0.00

0.00

[2130212]湿地保护

0.00

0.00

0.00

[2130213]执法与监督

0.00

0.00

0.00

[2130221]产业化管理

0.00

0.00

0.00

[2130223]信息管理

0.00

0.00

0.00

[2130299]其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00






注:


 

 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 澳门太阳城

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算


合    计

224.67

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助  

222.91

[302]职业年金缴费

[505]对事业单位经常性补助

1.76

[30109]职业年金缴费

[50501] 工资福利支出

222.91

[30229]福利费

[50502]商品和服务支出  

1.76

注: 无


 

 

表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 澳门太阳城    

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”经费

0.00

0.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

0.00

0.00

0.00

0.00







注:


 

 

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 澳门太阳城    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出


合    计

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

注: 无  

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 澳门太阳城

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出


合    计

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

XX

XX

0.00

0.00

0.00

注:

 

 

 

                                                                                                                                                 表10

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

 

单位名称:澳门太阳城                                                                                                                       单位:万元

部门预算支出级科目

政府预算支出经济科目

预算

合计





 

 



 

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称:澳门太阳城                                                                                                                      单位:万元

单位编码

单位名称

支出经济分类科目(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户和财政代管资金拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




28,861.67

224.67

224.67

0.00

0.00

0.00

28,637.00

401004

澳门太阳城

澳门太阳城-小计

28,861.67

224.67

224.67

0.00

0.00

0.00

28,637.00

401004

澳门太阳城

工资福利支出

25,222.91

222.91

222.91

0.00

0.00

0.00

25,000.00

401004

澳门太阳城

商品和服务支出

2,238.76

1.76

1.76

0.00

0.00

0.00

2,237.00

401004

澳门太阳城

对个人和家庭补助支出

1,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,400.00

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:澳门太阳城                                                                                                                       单位:万元

单位编码

单位名称

支出项目(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户和财政代管资金拨款

其他资金

用事业基金弥补收支差额

上年结余结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




38,963

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38,963

0.00

0.00

401004

澳门太阳城

澳门太阳城-小计

38,963

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38,963

0.00

0.00

401004

澳门太阳城

卫生事业支出

38,963

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38,963

0.00

0.00

401004

澳门太阳城

--医疗设备

1,535

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,535

0.00

0.00

401004

澳门太阳城

--后勤设备

610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

610

0.00

0.00

401004

澳门太阳城

--基建项目

212

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

0.00

0.00

401004

澳门太阳城

--计算机软件及硬件

1,465

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,465

0.00

0.00

401004

澳门太阳城

--药品

20,420

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,420

0.00

0.00

401004

澳门太阳城

--专用材料

9,900

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,900

0.00

0.00

401004

澳门太阳城

--其他项目

4,821

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,821

0.00

0.00

 

 

 

 

                                                                                  1231617866155(1).png                                                             


  


 

第三部分  2021 年部门预算情况说明


一、部门预算收支增减变化情况

    2021 年本部门收入预算67824.67 万元,比上年减少8425.33 万元,下降11 %,主要原因是其中:财政拨款收入224.67万元,比2020年的232.69万元减少8.02万元,下降3.4%;其他资金收入67600万元,比2020年的71700万元减少4100万元,下降5.7%。其他资金收入较上年度减少,主要原因一是医院在认真落实疫情防控工作条件的情况下,通过狠抓医疗质量、持续提高医疗技术水平、加大“智慧医院”建设力度、优化服务流程等措施,进一步全部医疗综合服务能力,提高门诊和住院业务量。二是为主动适应医保付费政策改革,通过缩短住院日,加强医保费用管控,调整优化收入结构,控制均次费用不合理增长。三是澳门太阳城从2020年起开始建设新综合大楼,由于采取原地改造方式,原行政办公楼、档案室、肿瘤科病房等旧房进行了拆除,为满足医疗业务用房的需求,原出租房屋已于2020年10月收回自用,租金收入大幅减少 ;支出预算67824.67 万元,比上年减少8425.33 万元,下降11 %,主要原因是遵循以收定支、收支平衡的原则,在收入减少的条件下,通过合理配置医疗资源,控制药品、卫材、人员等成本支出,实现医院可持续、高质量发展 。

二、“三公”经费安排情况

    2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是无增减变化 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是无增减变化 ;公务用车购置及运行费0 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费0 万元),比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是无增减变化 ;公务接待费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

    行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年,本部门机关运行经费安排0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

    2021 年本部门政府采购安排6469 万元,其中:货物类采购预算2960 万元,工程类采购预算212 万元,服务类采购预算3297 万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至2020 12 31 日,本部门固定资产金额43141.65 万元,分布构成情况为:房屋70287.16 平方米,车辆8 辆,单价在100万元以上的设备44 台等。本年度拟购置固定资产3610 万元,主要是医疗专用设备

六、重点项目预算绩效目标情况

    2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

太阳城电子游戏,新综合大楼项目

3,000,000.00

动工太阳城电子游戏,综合大楼建设资金工程,增加手术科室病床数,有效缓解医院业务用房压力。

注:无


第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

    【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】

 

 

2021年440700_222部门预算 .pdf


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